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會計網(wǎng)QQ群:2474116872025年2月7日 星期五

阜南縣財政局實施內部控制基本制度

發(fā)布時間:2015/4/2 14:20:15

近日,阜南縣財政局下發(fā)了《阜南縣財政局內部控制基本制度》(試行),自4月1日起實施,標志著財政局內部控制工作全面啟動。

基本制度共六章、87條。主要內容包括:

內部控制的核心是建立制衡機制,分事行權、分崗設權、分級授權,實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約,強調流程再造和信息化手段的應用,做到關口前移、“未病先防”。內部控制主要內容。在認真查找梳理財政局業(yè)務工作及管理中存在問題的基礎上,按照全面控制、突出重點的要求,提出要著重防控八類風險,即法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執(zhí)行風險、公共關系風險、機關運轉風險、信息系統(tǒng)管理風險和崗位利益沖突風險,明確了防控這八類風險需要把握的重要節(jié)點和主要措施。同時,對其他內部控制措施如人事管理、財務管理、購買服務管理、資產管理、內部審計等也提出了要求。

內部控制職責分工。明確了內控委、內控辦、八類風險防控牽頭股室內各單位及其主要負責人、內控管理崗、內控管理聯(lián)絡員等各自的職責,以及責任追究的負責單位。

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